Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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Linha 694: Linha 694:
 
   12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
=== '''Faturar''' ===
+
=== Faturar ===
  
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
Linha 726: Linha 726:
 
   29. Fechar a tela de pedidos<br>
 
   29. Fechar a tela de pedidos<br>
  
=== '''Cancelar''' ===
+
=== Cancelar ===
  
 
   30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 
   30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
Linha 734: Linha 734:
 
   34. Clicar no botão "OK"<br>
 
   34. Clicar no botão "OK"<br>
  
=== '''Reativar''' ===
+
=== Reativar ===
  
 
   35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 
   35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 
   36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 
   36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
  
=== '''Excluir''' ===
+
=== Excluir ===
  
 
   37. Clicar no botão "Excluir"<br>
 
   37. Clicar no botão "Excluir"<br>
Linha 804: Linha 804:
 
   9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
+
== Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
 
'''Contador:''' 011
 
'''Contador:''' 011
Linha 832: Linha 832:
 
  9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
  9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
   
 
   
'''Procedimento:'''
+
==== Faturar ====
 
+
 
  1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
Linha 870: Linha 869:
 
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
 
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
 +
 +
==== Cancelar ====
 
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
 
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
 
  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
 
  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
Linha 875: Linha 876:
 
  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
 
  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
 
  41. Clicar no botão "OK" <br>
 
  41. Clicar no botão "OK" <br>
 +
 +
==== Reativar ====
 
  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
 
  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
 
  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
 
  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
 +
 +
==== Excluir ====
 
  44. Clicar no Botão Excluir <br>
 
  44. Clicar no Botão Excluir <br>
 
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
 
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
Linha 912: Linha 917:
 
   5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
 
   5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
  
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
+
== Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
 
'''Contador:''' 012
 
'''Contador:''' 012
Linha 938: Linha 943:
 
  7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
  7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
   
 
   
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar ====
  
 
  1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
 
  1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
Linha 975: Linha 980:
 
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>  
 
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>  
 
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
 
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
 +
 +
==== Cancelar Baixa ====
 
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
 
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
 
  37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
 
  37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
Linha 995: Linha 1 002:
 
   3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
 
   3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
  
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
+
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
 
'''Contador:''' 013
 
'''Contador:''' 013
Linha 1 023: Linha 1 030:
 
  9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
  9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
   
 
   
'''Procedimento:'''
+
==== Faturar ====
  
 
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
Linha 1 060: Linha 1 067:
 
  34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
  34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
  35. Fechar a tela de Devolução de Venda <br>
 
  35. Fechar a tela de Devolução de Venda <br>
 +
 +
==== Cancelar ====
 
  36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br>
 
  36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br>
 
  37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br>
 
  37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br>
Linha 1 065: Linha 1 074:
 
  39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br>
 
  39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br>
 
  40. Clicar no botão "OK" <br>
 
  40. Clicar no botão "OK" <br>
 +
 +
==== Reativar ====
 
  41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br>
 
  41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br>
 
  42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
 
  42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
 +
 +
==== Excluir ====
 
  43. Clicar no Botão Excluir <br>
 
  43. Clicar no Botão Excluir <br>
 
  44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 
  44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
Linha 1 102: Linha 1 115:
 
   5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
 
   5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
  
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
+
== Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
 
'''Contador:''' 014
 
'''Contador:''' 014
Linha 1 128: Linha 1 141:
 
  7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
  7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
   
 
   
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar ====
  
 
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
Linha 1 165: Linha 1 178:
 
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
 +
==== Cancelar Baixa ====
 
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br>
 
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br>
 
  37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
 
  37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
Linha 1 186: Linha 1 201:
 
   3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
 
   3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
  
== Lançamento de Crédito na Antecipação de Cliente ==
+
== Antecipação de Cliente ==
  
 
'''Contador:''' 015
 
'''Contador:''' 015
Linha 1 210: Linha 1 225:
 
  5.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
  5.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
   
 
   
'''Procedimento:'''
+
==== Lançamento de Crédito  ====
  
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
Linha 1 259: Linha 1 274:
 
   2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br>
 
   2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br>
  
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
+
== Antecipação do Pagar ==
  
 
'''Contador:''' 016
 
'''Contador:''' 016
Linha 1 282: Linha 1 297:
 
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
  
'''Procedimento:'''
+
==== Lançamento de Débito ====
  
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
Linha 1 328: Linha 1 343:
 
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00
 
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00
  
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
+
== Contas a Pagar ( Digitado ) ==
  
 
'''Contador:''' 017
 
'''Contador:''' 017
Linha 1 351: Linha 1 366:
 
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixa por Abatimento ====
  
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
Linha 1 366: Linha 1 381:
 
  12. Marcar a opção Abatimento<br>
 
  12. Marcar a opção Abatimento<br>
 
  12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 
  12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 +
 +
==== Cancelar Baixa ====
 
  13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 
  13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 
  14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br>
 
  14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br>

Edição das 10h23min de 15 de agosto de 2012