Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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Linha 1 406: Linha 1 406:
 
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00
 
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00
  
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar ==
+
== Contas a Pagar ( Baixar Pagar ) ==
  
 
'''Contador:''' 018
 
'''Contador:''' 018
Linha 1 429: Linha 1 429:
 
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar por Abatimento ====
 
+
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
Linha 1 445: Linha 1 444:
 
  11. Manter o valor de R$ 100,00<br>
 
  11. Manter o valor de R$ 100,00<br>
 
  17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 
  17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 +
 +
==== Cancelar pelo Baixar Pagar ====
 
  18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 
  18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 
  19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br>
 
  19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br>
Linha 1 474: Linha 1 475:
 
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>
 
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>
  
== Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento ==
+
== Contas a Receber por Cheque com Troco ==
  
 
'''Contador:''' 019
 
'''Contador:''' 019
Linha 1 498: Linha 1 499:
 
  5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
  5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
   
 
   
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar ====
  
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
Linha 1 518: Linha 1 519:
 
  17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br>
 
  17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br>
 
  19. Clicar em OK<br>
 
  19. Clicar em OK<br>
 +
 +
==== Cancelar ====
 
  20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 
  20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 
  21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
 
  21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
Linha 1 541: Linha 1 544:
 
  3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00
 
  3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00
  
== Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento ==
+
== Contas a Receber Digitado ==
  
 
'''Contador:''' 020
 
'''Contador:''' 020
Linha 1 565: Linha 1 568:
 
  6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
  6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar por Abatimento ====
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
Linha 1 591: Linha 1 594:
 
  18. Manter o Valor de R$ 100,00<br>
 
  18. Manter o Valor de R$ 100,00<br>
 
  19. Clicar em OK<br>
 
  19. Clicar em OK<br>
 +
 +
==== Cancelar ====
 
  20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 
  20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 
  21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
 
  21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
Linha 1 613: Linha 1 618:
 
  3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br>
 
  3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br>
  
== Baixa de um Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber ==
+
== Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber ==
  
 
'''Contador:''' 021
 
'''Contador:''' 021
Linha 1 639: Linha 1 644:
 
  7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
 
  7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"  
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar ====
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
Linha 1 663: Linha 1 668:
 
  22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br>
 
  22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br>
 
  23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br>
 
  23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br>
 +
 +
==== Cancelar Baixa ====
 
  24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br>
 
  24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br>
 
  25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br>
 
  25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br>
Linha 1 685: Linha 1 692:
 
  3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00
 
  3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00
  
== Incluir Débito de Fornecedor Manualmente (Opção Crédito) ==
+
== Débito de Fornecedor Manual(Opção Crédito) ==
  
 
'''Contador:''' 022
 
'''Contador:''' 022
Linha 1 704: Linha 1 711:
 
   2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
  
'''Procedimento:'''
+
==== Incluir ====
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   2. Clicar no botão Manutenção<br>
 
   2. Clicar no botão Manutenção<br>
Linha 1 722: Linha 1 729:
  
  
== Incluir Débito de Fornecedor Manualmente (Opção Débito) ==
+
== Débito de Fornecedor Manual (Opção Débito) ==
  
 
'''Contador:''' 023
 
'''Contador:''' 023
Linha 1 741: Linha 1 748:
 
   2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
  
'''Procedimento:'''
+
==== Incluir ====
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   2. Clicar no botão Manutenção<br>
 
   2. Clicar no botão Manutenção<br>
Linha 1 758: Linha 1 765:
  
  
== Baixar e Cancelar baixa do Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista ==
+
== Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista ==
  
 
'''Contador:''' 024
 
'''Contador:''' 024
Linha 1 784: Linha 1 791:
 
   7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar ====
  
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
Linha 1 814: Linha 1 821:
 
   27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
 
   27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
 
   28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 
   28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 +
 +
==== Canelar Baixa ====
 
   29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 
   29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 
   30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 
   30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
Linha 1 836: Linha 1 845:
  
  
== Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   
+
== Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   
  
 
'''Contador:''' 025
 
'''Contador:''' 025
Linha 1 864: Linha 1 873:
 
     9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
     9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Faturar ====
 
+
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
Linha 1 893: Linha 1 901:
 
   26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 
   26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 
   27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
   27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
 +
==== Cancelar ====
 
   28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 
   28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 
   29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 
   29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>

Edição das 14h08min de 15 de agosto de 2012