Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes)
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  7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br>   
 
  7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br>   
 
  8.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 
  8.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
  9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
+
  9.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>
 +
10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
   
 
   
 
==== Faturar ====
 
==== Faturar ====
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  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
  3.  Informar o valor 2 no campo Tipo <br>
+
  3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
  5.  Clicar na Aba Dados Adicionais e informar o valor 5.102 no campo Fiscal 1 <br>
+
  5.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
6.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
+
  6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  7.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
  7.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  8.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  8.  Clicar no botão "OK" <br>
  9.  Clicar no botão "OK" <br>
+
  9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
  10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
+
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
  11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
+
  11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  12. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
  13. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
+
  13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
14. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
  15. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
+
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
  16. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
16. Clicar no botão OK <br>
  17. Clicar no botão OK <br>
+
  17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
  18. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br>
+
  18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
  19. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
  20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
  21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
+
  21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
  22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
+
  22. Clicar no botão incluir <br>
  23. Clicar no botão incluir <br>
+
  23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br>
  24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de cliente gerado <br>
+
24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br>
  25. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br>
+
  25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br>
 
  26. Clicar no botão Ok <br>
 
  26. Clicar no botão Ok <br>
 
  27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
 
  27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
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     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 
     Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
 
     Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
   4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações:
+
   4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito

Edição das 17h51min de 16 de agosto de 2012