Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Faturar)
(Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
Linha 832: Linha 832:
 
   
 
   
 
==== Faturar ====
 
==== Faturar ====
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
 
  2.  Clicar no botão incluir <br>
 
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
Linha 842: Linha 842:
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  11. Clicar no botão "OK" <br>
+
  11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
  12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
12. Clicar no botão "OK" <br>
  13. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  14. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  15. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  16. Clicar no botão OK <br>
+
  16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
  17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  17. Clicar no botão OK <br>
  18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
+
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
+
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
  21. Clicar no botão incluir <br>
+
  21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
  22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
+
  22. Clicar no botão incluir <br>
  23. Clicar no botão Ok <br>
+
  23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
  24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
+
  24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
  25. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
25. Clicar no botão Ok <br>
  26. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
+
  26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
  28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
+
  28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
  29. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
  30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
+
  30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
  31. Clicar no botão OK <br>
+
  31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
  32. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  32. Clicar no botão OK <br>
  33. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
  34. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
  35. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
+
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra
  
 
==== Cancelar ====
 
==== Cancelar ====
  36. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
+
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
  37. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
+
  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
  38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
+
  39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
  39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
+
  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br>
  40. Clicar no botão "OK" <br>
+
  41. Clicar no botão "OK"
  
 
==== Reativar ====
 
==== Reativar ====
  41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
+
  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
  42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
+
  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"
  
 
==== Excluir ====
 
==== Excluir ====
  43. Clicar no Botão Excluir <br>
+
  44. Clicar no Botão Excluir <br>
  44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
+
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
  45. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
+
  46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
 
   
 
   
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 31 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 892: Linha 893:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 40 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 899: Linha 900:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 42 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 906: Linha 907:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 44 com as seguintes informações:
+
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito

Edição das 10h00min de 17 de agosto de 2012