Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
(Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
Linha 954: Linha 954:
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto<br>
 
  9.  Informar o código 1091+000-050 no produto<br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
 
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
  11. Clicar no botão "OK"<br>
+
  11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
  12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
+
12. Clicar no botão "OK"<br>
  13. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
  14. Adicionar o código do pedido na lista<br>
+
  14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  15. Clicar no botão OK<br>
+
  15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  16. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
+
  16. Clicar no botão OK<br>
  17. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
+
  17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
  18. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
+
  18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
  19. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
+
  19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
  20. Clicar no botão incluir<br>
+
  20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
  21. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
+
  21. Clicar no botão incluir<br>
  22. Clicar no botão Ok<br>
+
  22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
  23. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
+
  23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
  24. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
24. Clicar no botão Ok<br>
  25. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
+
  25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
  26. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
+
  26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
  27. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
+
  27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  28. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
+
  28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
  29. Apagar o campo Série<br>
+
  29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
  30. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
+
  30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
  31. Clicar no botão OK<br>
+
  31. Apagar o campo Série<br>
  32. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>  
+
  32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
  33. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
+
  33. Clicar no botão OK<br>
 +
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>  
 +
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos
  
 
==== Cancelar Baixa ====
 
==== Cancelar Baixa ====
  34. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
+
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
  35. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
+
  37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra
+
  38. Fechar a tela de Devolução de Compra
 
   
 
   
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 31 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 990: Linha 992:
 
     Origem.........: DCP
 
     Origem.........: DCP
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 35 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 997: Linha 999:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
 
     Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
 
     Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
   3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
+
   3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00
  
 
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==

Edição das 10h14min de 17 de agosto de 2012