Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

De Grupo Acert
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(Faturar Pedido de Cliente)
(Custo Médio do Produtos)
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   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br>    deve estar preenchido com o valor 5
 
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br>    deve estar preenchido com o valor 5
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
1.  Apurar o Saldo Atual do Produto "13842300D"
 +
2.  Zerar o Saldo Atual do Produto "13842300D" (Via ExecuteBlock)
  
 
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
Linha 65: Linha 68:
 
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 
  20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 
  20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
2.  Clicar no botão incluir <br>
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3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
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5.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
9.  Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
10. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
11. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
12. Clicar no botão "OK" <br>
 +
13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
16. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
17. Clicar no botão OK <br>
 +
18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
+
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
+
    Saldo Atual ...: 1,00
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
+
    Custo Médio....: 10,00
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
+
    Saldo Atual ...: 0,00
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
+
    Custo Médio....: 10,00
 +
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 14,00

Edição das 13h33min de 22 de agosto de 2012