Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação)
(Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação)
Linha 240: Linha 240:
 
  4.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 
  4.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 
  5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 
  5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
  6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra"
+
  6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
7.  Clicar no botão ok <br>
 +
8.  Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
  7.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
+
  8.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
  8.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  9.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
  9. Clicar no botão incluir <br>
+
  10. Clicar no botão incluir <br>
  10. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  11. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
+
  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
  12. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  13. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  14. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  15. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  16. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
  16. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  17. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  17. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
+
  18. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
  18. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  19. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  19. Clicar no botão "OK" <br>
+
  20. Clicar no botão "OK" <br>
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  21. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  22. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  22. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  23. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  23. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
+
  24. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
  24. Clicar no botão OK <br>
+
  25. Clicar no botão OK <br>
  25. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  26. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  27. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  28. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
  
  28. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
+
  29. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
  29. Clicar no botão incluir <br>
+
  30. Clicar no botão incluir <br>
  30. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
+
  31. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
  31. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
+
  32. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
  32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  33. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
  34. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  34. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  35. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  35. Clicar no botão "OK" <br>
+
  36. Clicar no botão "OK" <br>
  36. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
+
  37. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
  37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
+
  38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
  38. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  39. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  40. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
  40. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
+
  41. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
  41. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  42. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
  42. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
+
  43. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
  43. Clicar no botão OK <br>
+
  44. Clicar no botão OK <br>
  44. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  45. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
  45. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  46. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
  46. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  47. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
  47. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
+
  48. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
  
  48. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  49. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
  49. Clicar no botão incluir <br>
+
  50. Clicar no botão incluir <br>
  50. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  51. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  51. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
+
  52. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
  52. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  53. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  53. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  54. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  54. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  55. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  55. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  56. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
  56. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  57. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  57. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
+
  58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
  58. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  59. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  59. Clicar no botão "OK" <br>
+
  60. Clicar no botão "OK" <br>
  60. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  61. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  61. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  62. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  62. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  63. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  63. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  64. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
  64. Clicar no botão OK <br>
+
  65. Clicar no botão OK <br>
  65. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  66. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  66. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  67. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  67. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  68. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 24 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 25 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 43 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 44 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 64 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 65 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00

Edição das 16h43min de 27 de agosto de 2012