Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
(Configurar C.F.O.P)
Linha 708: Linha 708:
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 11,48
 
     Custo Médio....: 11,48
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos ==
 +
 +
'''Contador:''' 007
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
65. Clicar no botão incluir <br>
 +
66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
75. Clicar no botão "OK" <br>
 +
76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
80. Clicar no botão OK <br>
 +
81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 0,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 14,00

Edição das 14h32min de 28 de agosto de 2012