Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação)
(Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas)
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     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 
 
'''Contador:''' 015
 
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
 
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 
 
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 
 
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
 
 
'''Pré-condição:'''    
 
 
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 
    informado. <br>
 
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 
 
=== Configurar Empresa ===
 
 
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 
9.  Clicar no botão "Fechar"
 
 
=== Configurar C.F.O.P ===
 
 
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 
12. Clicar no botão Alterar <br>
 
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 
17. Clicar no botão ok <br>
 
18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
 
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 
23. Clicar no botão ok <br>
 
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
 
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
27. Clicar no botão incluir <br>
 
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 
37. Clicar no botão "OK" <br>
 
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 
42. Clicar no botão OK <br>
 
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 
 
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 
47. Clicar no botão incluir <br>
 
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 
53. Clicar no botão "OK" <br>
 
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 
58. Clicar no botão OK <br>
 
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 
 
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
64. Clicar no botão incluir <br>
 
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 
74. Clicar no botão "OK" <br>
 
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 
79. Clicar no botão OK <br>
 
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
 
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 
    Saldo Atual ...: 5,00
 
    Custo Médio....: 8,20
 
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 
    Saldo Atual ...: 4,00
 
    Custo Médio....: 8,20
 
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 
    Saldo Atual ...: 8,00
 
    Custo Médio....: 8,20
 
  
 
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==

Edição das 16h33min de 29 de agosto de 2012