Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

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(Criou página com '== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos ...')
 
Linha 7: Linha 7:
 
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
 
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
  
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes desconto no fechamento.
  
'''Duração de Teste Manual:''' 26s
+
'''Duração de Teste Manual:'''  
  
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Desconto no fechamento.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
Linha 20: Linha 20:
  
 
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
 
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
   2. Clicar no botão incluir.
+
   2. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos.
   3. Informar o campo cliente com o código “1”.
+
   3. Selecionar a opção Dt. Emissão
   4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
+
   4. Informar o campo cliente com o código “61”.
   5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
+
   5. Informar a transportadora “1”.
   6. Informar o Produto “00176”.
+
   6. Clicar no botão “OK”.
   7. Informar a quantidade “1”.
+
   7. Clicar em fechar na tela de faturamento concluído com sucesso.
   8. Clicar no botão “OK”.
+
   8. Clicar em fechar na tela de gerar nota fiscal eletrônica.
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
+
   9. Clicar em fechar na tela de Faturar pedidos
   10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
+
   10. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída.
   11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
+
   11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas.
   12. Informar a transportadora “1”.
+
   12. Clicar no botão "OK".
  13. Clicar no botão “OK”.
+
 
 +
 
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
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   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados
 
   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
 
   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
 
   3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
 
   3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.

Edição das 10h38min de 24 de julho de 2012