Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

De Grupo Acert
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Linha 15: Linha 15:
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.  
+
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos;
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas;
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
Linha 54: Linha 55:
 
   8.  Informar o no campo Cliente o código 61;
 
   8.  Informar o no campo Cliente o código 61;
 
   9.  Informar no campo transportadora o código 1;
 
   9.  Informar no campo transportadora o código 1;
   10. Clicar no botão OK;
+
   10. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos
   11. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;
+
  11. Clicar no botão OK;
   12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;
+
   12. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;
   13. Clicar no botão "OK";
+
   13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;
   14. Clicar no menu finanças - Contas a receber;
+
   14. Clicar no botão "OK";
   15. Selecionar a opção data de emissão;
+
   15. Clicar no menu finanças - Contas a receber;
   16. Clicar no botão Filtrar;
+
   16. Selecionar a opção data de emissão;
   17. Clicar no botão Manutenção;
+
   17. Clicar no botão Filtrar;
 +
   18. Clicar no botão Manutenção;
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===

Edição das 11h35min de 24 de julho de 2012