Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 21: Linha 21:
  
 
   1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
 
   1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
 +
 
   2.  Clicar no botão incluir;
 
   2.  Clicar no botão incluir;
 +
 
   3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );
 
   3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );
 +
 
   4.  Informar o campo cliente com o código 61;
 
   4.  Informar o campo cliente com o código 61;
 +
 
   5.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:
 
   5.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:
 +
 
       grau de longe esférico do olho direito 1,00;
 
       grau de longe esférico do olho direito 1,00;
 +
 
       grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00;
 
       grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00;
 +
 
       grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00;  
 
       grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00;  
 +
 
       grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00;
 
       grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00;
 +
 
       eixo do olho direito 90;
 
       eixo do olho direito 90;
 +
 
       eixo do olho esquerdo 90;
 
       eixo do olho esquerdo 90;
 +
 
       adição do olho direito 2,00;
 
       adição do olho direito 2,00;
 +
 
       adição do olho esquerdo 2,00;
 
       adição do olho esquerdo 2,00;
 +
 
       grau de perto esférico do olho direito 3,00;
 
       grau de perto esférico do olho direito 3,00;
 +
 
       grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00;
 
       grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00;
 +
 
       grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00;
 
       grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00;
 +
 
       grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00;
 
       grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00;
 +
 
       DNP olho direito 30;
 
       DNP olho direito 30;
 +
 
       DNP olho esquerdo 30;
 
       DNP olho esquerdo 30;
 +
 
       Altura olho direito 18;
 
       Altura olho direito 18;
 +
 
       Altura olho esquerdo 18;
 
       Altura olho esquerdo 18;
 +
 
       DP 60;
 
       DP 60;
 +
 
       Diam. 70;
 
       Diam. 70;
 +
 
       MVA 29;
 
       MVA 29;
 +
 
       MHA 53;
 
       MHA 53;
 +
 
       DMA 55;
 
       DMA 55;
 +
 
       PONTE 17;
 
       PONTE 17;
 +
 
       DPA 70;
 
       DPA 70;
 +
 
       ARM 2;
 
       ARM 2;
 +
 
       Linha do olho direito 10008;
 
       Linha do olho direito 10008;
 +
 
       Linha do olho esquerdo 10008;  
 
       Linha do olho esquerdo 10008;  
 +
 
   6.  Clicar no botão “OK”;
 
   6.  Clicar no botão “OK”;
 +
 
   7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;
 
   7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;
   8.  Selecionar a opção Dt Emissão;
+
 
   9.  Informar no campo Cliente o código 61;
+
   8.  Selecionar a opção "por Códigos";
   10. Informar no campo transportadora o código 1;
+
 
   11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos
+
   9.  Adicionar o código do pedido na lista;
 +
 
 +
   10. Informar no campo transportadora o código 1;
 +
 
 +
   11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos;
 +
 
 
   12. Clicar no botão OK;
 
   12. Clicar no botão OK;
   13. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;
+
 
   14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;
+
   13. Confirmar o número da nota fiscal gerada;
   15. Clicar no botão "OK";
+
 
   16. Clicar no menu finanças - Contas a receber;
+
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica;
   17. Selecionar a opção data de emissão;
+
 
   18. Clicar no botão Filtrar;
+
  15. Fechar a tela de faturamento;
   19. Clicar no botão Manutenção;
+
 
 +
  16. Fechar a tela de pedidos;
 +
 
 +
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;
 +
 
 +
   18. Filtrar a nota fiscal por código;
 +
 
 +
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;
 +
 
 +
   20. Clicar no botão "OK";
 +
 
 +
   21. Clicar no menu finanças - Contas a receber;
 +
 
 +
   22. Selecionar a opção data de emissão;
 +
 
 +
   23. Clicar no botão Filtrar;
 +
 
 +
   24. Clicar no botão Manutenção;
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
  
 
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;
 
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;
 +
 
   2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”;
 
   2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”;
 +
 
   3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”;
 
   3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”;
 +
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”;
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”;
 +
 
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída;
 
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída;
 +
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00

Edição das 11h09min de 25 de julho de 2012