Mudanças entre as edições de "Interface - Limite de Crédito e Dias em Atraso"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
 
Linha 1: Linha 1:
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." ==
+
== Testar o funcionamento da importação do layout "limite de crédito e dias em atraso" (Limite de Crédito) ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
  
'''Criticidade:'''   Alta
+
'''Criticidade:''' Alta
  
'''Localização:'''     Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
+
'''Localização:''' Modulo CSC.
  
'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a importação do limite de crédito.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:''' Testar a importação do arquivo de limite de crédito.
 +
 
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
+
   1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br>
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado.
+
   2. Usuário com permissão de acesso para digitar pedido de cliente.<br>
 +
  3. Produto "1091+000-075" com saldo suficiente para realizar as operações.<br>
 +
  4. Módulo ExpCSC configurado.<br>
 +
 
 +
 
 +
==== Configurar Limite de Crédito ====
 +
 
 +
  1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
 +
  2. Filtrar código '40';<br>
 +
  3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
 +
  4. Configurar o Limite de Crédito para R$ 100,00.
 +
 
 +
=== '''Resultado esperado''' ===
 +
 
 +
  1. Campo Limite Crédito deve ser igual a R$ 100,00.
  
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 +
 +
  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 +
  2. Clicar no botão incluir;<br>
 +
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
 +
  4. Informar o código "40" no campo Cliente;<br>
 +
  6. Informar o produto "1091+000-075";<br>
 +
  7. Informar a quantidade "1";<br>
 +
  8. Informar o valor de "100,00";<br>
 +
  9. Clicar no botão "OK";<br>
 +
  10. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
 +
  11. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar".
  
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
=== '''Resultado esperado''' ===
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
+
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
+
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
  
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
  1. Novo pedido inserido na base de dados e todo o limite de crédito disponível utilizado.
  
   10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
==== Importar CSC ====
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
 
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
   1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br>
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
 
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
==== Digitar Novo Pedido de Cliente ====
  15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
  1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
  2. Clicar no botão incluir;<br>
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
  4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br>
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. Exibição da trava avisando que todo o limite de crédito disponível para o cliente foi utilizado.
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
    no procedimento 14.
+
  
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
+
 
 +
== Testar o funcionamento da importação do layout "limite de crédito e dias em atraso" (Dias em Atraso) ==
  
 
'''Contador:''' 002
 
'''Contador:''' 002
  
'''Criticidade:'''   Alta
+
'''Criticidade:''' Alta
  
'''Localização:'''     Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
+
'''Localização:''' Modulo CSC.
  
'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a importação de dias em atraso.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:''' Testar a importação do arquivo de limite de crédito.
 +
 
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
+
   1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br>
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
+
   2. Usuário com permissão de acesso para digitar pedido de cliente.<br>
 +
  3. Produto "1091+000-075" com saldo suficiente para realizar as operações.<br>
 +
  4. Módulo ExpCSC configurado.<br>
  
==== Digitar Pedido de Cliente ====
+
==== Configurar Dias em Atraso ====
  
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
   1. Clicar no menu  Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br>
   2. Clicar no botão incluir;<br>
+
   2. Filtrar código '40';<br>
   3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
   3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br>
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
   4. Configurar o dias em atraso para 10 dias.
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
   6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
  7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
+
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
  
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
   1. Campo Dias em Atraso deve ser igual a 10.
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
 
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
==== Importar CSC ====
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
 
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
   1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br>
  15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
 
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
==== Digitar Pedido de Cliente ====
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
  1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
  2. Clicar no botão incluir;<br>
 +
  3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
 +
  4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br>
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. Exibição da trava avisando que o cliente esta bloqueado devido atraso no Pagamento.
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
    no procedimento 14.
+

Edição atual tal como às 11h43min de 27 de junho de 2016