Mudanças entre as edições de "Interface - Notas de Entrada"

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   1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada.<br>
 
   1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada.<br>
  
==== Digitar Pedido de Cliente ====
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==== Procedimento ====
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  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
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  2. Clicar no botão “Incluir”.
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  3 . Informar o campo serie ‘1’.
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  4. Informar o campo Nota ‘2’.
 +
  5. Informar o campo Modelo ‘01’.
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  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘35’.
 +
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.102.
 +
  8. Informar o Banco código  1.
 +
  9. Informar o Produto ‘00065’.
 +
  10. Informar a unidade  ‘CX’
 +
  11. Informar a quantidade “1”.
 +
  12. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
 +
  13. Informar  1 dia na parcela.
 +
  14. Clicar no botão “OK”.
  
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
 
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
 
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
 
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
 
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
 
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
 
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
 
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
 
  
 
==== Faturar Pedido de Cliente ====
 
==== Faturar Pedido de Cliente ====

Edição das 14h57min de 2 de março de 2016