Mudanças entre as edições de "Interface - Notas de Saída"

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   1. Clicar no menu  Faturamento – Notas fiscais de saída;<br>
 
   1. Clicar no menu  Faturamento – Notas fiscais de saída;<br>
 
   2. Clicar no botão “Incluir”;<br>
 
   2. Clicar no botão “Incluir”;<br>
   6. Informar o campo cliente com o código ‘1’;<br>
+
   6. Informar o campo cliente com o código ‘35’;<br>
 
   8. Informar o Banco código  1;<br>
 
   8. Informar o Banco código  1;<br>
 
   9. Informar o Produto ‘2195’;<br>
 
   9. Informar o Produto ‘2195’;<br>

Edição das 14h48min de 7 de março de 2016