Mudanças entre as edições de "Interface - Notas de Saída"

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   1. Clicar no menu  Faturamento – Notas fiscais de saída;<br>
 
   1. Clicar no menu  Faturamento – Notas fiscais de saída;<br>
   2. Clicar no botão “Incluir”;<br>
+
   2. Clicar no botão 'Incluir';<br>
 
   6. Informar o campo cliente com o código ‘35’;<br>
 
   6. Informar o campo cliente com o código ‘35’;<br>
   8. Informar o Banco código  1;<br>
+
   8. Informar o Banco código  '1';<br>
 
   9. Informar o Produto ‘2195’;<br>
 
   9. Informar o Produto ‘2195’;<br>
  10. Informar a quantidade “1”;<br>
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  10. Informar a quantidade '1';<br>
  12. Clicar no botão “OK”.<br>
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  12. Clicar no botão 'OK'.<br>
  
 
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Edição das 14h52min de 15 de março de 2016