Mudanças entre as edições de "Interface - Ordens de Produção"

De Grupo Acert
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==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
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   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
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   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
   2. Clicar no botão incluir;<br>
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   2. Clicar no botão incluir;<br>
   3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
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   3. Informar o código "2" no campo tipo;<br>
   4. Informar o código "35" no campo Cliente;<br>
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   4. Informar o código "35" no campo Cliente;<br>
 
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   6. Informar o valor "1" para esférico olho direito;<br>
   6. Informar o valor "1" para esférico olho direito;<br>
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   7. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho direito;<br>
   7. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho direito;<br>
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   8. Informar o valor "90" para eixo olho direito;<br>
   8. Informar o valor "90" para eixo olho direito;<br>
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   9. Informar o valor "1" para esférico olho esquerdo;<br>
 
+
  10. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho esquerdo;<br>
   9. Informar o valor "1" para esférico olho esquerdo;<br>
+
  11. Informar o valor "90" para eixo olho esquerdo;<br>
10. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho esquerdo;<br>
+
  12. Informar o valor "1" para adição olho direito;<br>
11. Informar o valor "90" para eixo olho esquerdo;<br>
+
   13. Informar o valor "32" para DNP olho direito;<br>
12. Informar o valor "1" para adição olho direito;<br>
+
   14. Informar o valor "32" para DNP olho esquerdo;<br>
 
+
   15. Informar o valor "19" para Altura olho direito;<br>
   8. Clicar no botão "OK";<br>
+
   16. Informar o valor "32" para MVA;<br>
   9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
   17. Informar o valor "55" para MHA;<br>
 
+
   18. Informar o valor "56" para DMA;<br>
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
   19. Informar o valor "19" para Ponte;<br>
 
+
   20. Informar o valor "1" para ARM;<br>
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
   21. Informar o valor "10017" para Linha olho direito;<br>
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
   22. Informar o valor "10017" para Linha olho esquerdo;<br>
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
   23. Clicar no botão "OK";<br>
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
   24. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
   25. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar".
  15. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
   16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
 
+
=== '''Resultado esperado''' ===
+
 
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  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
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  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
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   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
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    no procedimento 14.
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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
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'''Contador:''' 002
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'''Criticidade:''' Alta
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'''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
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'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
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'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
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  2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
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==== Digitar Pedido de Cliente ====
+
 
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  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
   2. Clicar no botão incluir;<br>
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  3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
   4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
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   5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
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   6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
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   7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
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   8. Clicar no botão "OK";<br>
+
   9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
 
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==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
 
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  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
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  14. Clicar no botão OK;<br>
+
  15. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
 
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=== '''Resultado esperado''' ===
+
 
+
  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
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  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
    no procedimento 14.
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Edição das 10h43min de 4 de março de 2016