Mudanças entre as edições de "Interface - Ordens de Produção"

De Grupo Acert
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(Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção Concatenada))
 
Linha 44: Linha 44:
 
   23. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
 
   23. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
 
   24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar".
 
   24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar".
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==== Faturar Pedido de Cliente ====
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  1. Clicar com o botão direito do "mouse";<br>
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  2. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
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  3. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br>
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  4. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br>
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  5. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br>
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  6. Informar a transportadora "1";<br>
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  7. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br>
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  8. Clicar no botão "OK".<br>
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==== Update NOTAS ====
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  1. Realizar um update na tabela NOTAS, no campo NFCHNFELETRONICA com o valor "00000000000000000000000000000000000000000000".
  
 
==== Exportar CSC ====
 
==== Exportar CSC ====
Linha 79: Linha 95:
 
   4. Deverá possuir cadastrado um Produto Modelo com Unidade "PÇ 1.0".
 
   4. Deverá possuir cadastrado um Produto Modelo com Unidade "PÇ 1.0".
  
'''Procedimento'''
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==== Digitar Pedido de Cliente ====
  
   1. Requisão de entrada de uma unidade cada dos produtos "MFA2200D" e "MFA2200E".<br>   
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   1. Requisição de entrada de uma unidade cada dos produtos "MFA2200D" e "MFA2200E".<br>   
 
   2. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 
   2. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
 
   3. Clicar no botão Incluir;<br>
 
   3. Clicar no botão Incluir;<br>
Linha 94: Linha 110:
 
  12. Clicar no botão "OK";<br>
 
  12. Clicar no botão "OK";<br>
 
  13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
 
  13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
  14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos";<br>
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  14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos".<br>
  15. Clicar com o botão direito do "mouse";<br>
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16. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
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==== Faturar Pedido de Cliente ====
17. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br>
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18. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br>
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  1. Clicar com o botão direito do "mouse";<br>
19. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br>
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  2. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
20. Informar a transportadora "1";<br>
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  3. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br>
21. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br>
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  4. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br>
22. Clicar no botão "OK".<br>
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  5. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br>
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  6. Informar a transportadora "1";<br>
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  7. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br>
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  8. Clicar no botão "OK".<br>
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==== Update NOTAS ====
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  1. Realizar um update na tabela NOTAS, no campo NFCHNFELETRONICA com o valor "00000000000000000000000000000000000000000000".
  
 
==== Exportar CSC ====
 
==== Exportar CSC ====

Edição atual tal como às 10h14min de 25 de abril de 2016