Mudanças entre as edições de "Manual Técnico - Novo Estoque"

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(Tabelas que possuem as triggers do Novo Estoque)
 
Linha 2: Linha 2:
  
 
A partir da versão 20120427, todos os lançamentos de Previsões (Entrada, Saída, Produto) e Estoque (Estoque, Est, Consignado, Beneficiamento, Lote) são realizados na tabela MOVIMENTACAO e não mais nas tabelas MOVTO.
 
A partir da versão 20120427, todos os lançamentos de Previsões (Entrada, Saída, Produto) e Estoque (Estoque, Est, Consignado, Beneficiamento, Lote) são realizados na tabela MOVIMENTACAO e não mais nas tabelas MOVTO.
 +
  
 
=== '''Tabela MOVIMENTACAO''' ===
 
=== '''Tabela MOVIMENTACAO''' ===
 +
----
  
 
{| border=1 width="60%"
 
{| border=1 width="60%"
Linha 13: Linha 15:
 
|BIGINT
 
|BIGINT
 
|Sequencial único da tabela
 
|Sequencial único da tabela
 +
|-
 +
|PROCODIGO
 +
|CHAR(14)
 +
|Código do produto
 +
|-
 +
|QUANTIDADE
 +
|NUMERIC(15,6)
 +
|Quantidade movimentada
 +
|-
 +
|TIPO
 +
|CHAR(1)
 +
|Tipo de lançamento. C- Crédito, D – Débito.
 +
|-
 +
|DATA
 +
|DATE
 +
|Data da movimentação
 +
|-
 +
|EMPCODIGO
 +
|SMALLINT
 +
|Código da empresa
 +
|-
 +
|CLICODIGO
 +
|INTEGER
 +
|Código do cliente
 +
|-
 +
|ORIGEM
 +
|VARCHAR(4)
 +
|Origem do lançamento. Identifica qual coluna será atualizada (Previsão de Saída, Estoque, etc.).
 +
|-
 +
|DOCTO_ORIGEM
 +
|BIGINT
 +
|Número do Documento
 +
|-
 +
|SERIE_DOCTO_ORIGEM
 +
|VARCHAR(6)
 +
|Série do Documento
 +
|-
 +
|DATA_DOCTO_ORIGEM
 +
|TIMESTAMP
 +
|Data do Documento
 +
|-
 +
|SEQ_PRODUTO
 +
|SMALLINT
 +
|Sequencial do produto (no Pedido, Nota, etc.).
 +
|-
 +
|LOTE
 +
|CHAR(9)
 +
|Número do lote do movimento
 +
|-
 +
|FISCODIGO
 +
|CHAR(7)
 +
|Código Fiscal do movimento
 +
|-
 +
|CHAVE
 +
|VARCHAR(25)
 +
|Identifica o campo chave do lançamento (ID_PEDIDO, NFECODIGO, etc.).
 +
|-
 +
|ALXCODIGO
 +
|INTEGER
 +
|Código da Célula do Produto
 +
|-
 +
|CUSTO
 +
|NUMERIC(15,6)
 +
|Custo da movimentação
 +
|-
 +
|CUSTOTOTAL
 +
|NUMERIC(15,6)
 +
|Custo total da movimentação
 +
|-
 +
|CUSTOREAL
 +
|NUMERIC(15,6)
 +
|Custo real da movimentação * Utilizado para calcular o Custo Médio
 +
|-
 +
|UNCODIGO
 +
|CHAR(3)
 +
|Unidade da movimentação
 +
|-
 +
|UNITARIOLIQUIDO
 +
|NUMERIC(15,6)
 +
|Preço unitário líquido da movimentação.
 +
|-
 +
|DATAOPERACAO
 +
|DATE
 +
|Data em que foi realizada a operação
 +
|-
 +
|HORAOPERACAO
 +
|TIME
 +
|Hora em que foi realizada a movimentação
 +
|-
 +
|MOTIVO
 +
|VARCHAR(500)
 +
|Motivo do lançamento (Ex. Inserção do Produto no Pedido)
 +
|-
 +
|ORIGEM_LANCTO
 +
|CHAR(1)
 +
|Define a origem que fez a operação (Inclusão, Alteração) ou se são lançamentos que não interferem nas visões (X, S).
 +
|-
 +
|LCEST
 +
|CHAR(1)
 +
|Identifica se o movimento lança estoque ou não. (S ou N)
 +
|-
 +
|FISTPNATOP
 +
|VARCHAR(3)
 +
|Tipo da Natureza de Operação do movimento (R, RRB, etc.)
 +
|-
 +
|LC_ESTORNO
 +
|CHAR(1)
 +
|Identifica se é um lançamento de estorno para não considerar no Custo Médio (S ou NULL)
 
|}
 
|}
PROCODIGO CHAR(14) Código do produto
 
QUANTIDADE NUMERIC(15,6) Quantidade movimentada
 
TIPO CHAR(1) Tipo de lançamento. C- Crédito, D – Débito.
 
DATA DATE Data da movimentação
 
EMPCODIGO SMALLINT Código da empresa
 
CLICODIGO INTEGER Código do cliente
 
ORIGEM VARCHAR(4) Origem do lançamento. Identifica qual coluna será atualizada (Previsão de Saída, Estoque, etc.).
 
DOCTO_ORIGEM BIGINT Número do Documento
 
SERIE_DOCTO_ORIGEM VARCHAR(6) Série do Documento
 
DATA_DOCTO_ORIGEM TIMESTAMP Data do Documento
 
SEQ_PRODUTO SMALLINT Sequencial do produto (no Pedido, Nota, etc.).
 
LOTE CHAR(9) Número do lote do movimento
 
FISCODIGO CHAR(7) Código Fiscal do movimento
 
CHAVE VARCHAR(25) Identifica o campo chave do lançamento (ID_PEDIDO, NFECODIGO, etc.).
 
ALXCODIGO INTEGER Código da Célula do Produto
 
CUSTO NUMERIC(15,6) Custo da movimentação
 
CUSTOTOTAL NUMERIC(15,6) Custo total da movimentação
 
CUSTOREAL NUMERIC(15,6) Custo real da movimentação
 
UNCODIGO CHAR(3) Unidade da movimentação
 
UNITARIOLIQUIDO NUMERIC(15,6) Preço unitário líquido da movimentação.
 
DATAOPERACAO DATE Data em que foi realizada a operação
 
HORAOPERACAO TIME Hora em que foi realizada a movimentação
 
MOTIVO VARCHAR(500) Motivo do lançamento (Ex. Inserção do Produto no Pedido)
 
ORIGEM_LANCTO CHAR(1) Define a origem que fez a operação (Inclusão, Alteração) ou se são lançamentos que não interferem nas visões (X, S).
 
LCEST CHAR(1) Identifica se o movimento lança estoque ou não. (S ou N)
 
FISTPNATOP VARCHAR(3) Tipo da Natureza de Operação do movimento (R, RRB, etc.)
 
LC_ESTORNO CHAR(1) Identifica se é um lançamento de estorno para não considerar no Custo Médio (S ou NULL)
 
  
 
Ao incluir, alterar ou excluir um Pedido de Clientes ou Fornecedores, Notas Fiscais de Entrada ou Saída, etc., existem triggers no banco de dados que irão realizar a inclusão de lançamentos na tabela MOVIMENTACAO.
 
Ao incluir, alterar ou excluir um Pedido de Clientes ou Fornecedores, Notas Fiscais de Entrada ou Saída, etc., existem triggers no banco de dados que irão realizar a inclusão de lançamentos na tabela MOVIMENTACAO.
 +
 
Ex.: Tabela PDPRD – Existe um trigger “TAIUD_PDPRD_MOVIMENTACAO”. Ao entrar um registro nessa tabela, esse trigger dispara a procedure “LANCAESTOQUE” com a origem “PS” (Previsão de Saída). Dentro da procedure “LANCAESTOQUE” de acordo com a origem que foi mandada pelo trigger, o sistema irá identificar qual procedure deverá chamar para popular a tabela MOVIMENTACAO. Portanto, para a origem “PS”, será chamada a procedure “LANCAESTSAIDA”.
 
Ex.: Tabela PDPRD – Existe um trigger “TAIUD_PDPRD_MOVIMENTACAO”. Ao entrar um registro nessa tabela, esse trigger dispara a procedure “LANCAESTOQUE” com a origem “PS” (Previsão de Saída). Dentro da procedure “LANCAESTOQUE” de acordo com a origem que foi mandada pelo trigger, o sistema irá identificar qual procedure deverá chamar para popular a tabela MOVIMENTACAO. Portanto, para a origem “PS”, será chamada a procedure “LANCAESTSAIDA”.
Tabelas que possuem as triggers do Novo Estoque:
 
 CPPRD - TAIUD_CPPRD_MOVIMENTACAO
 
 CUPOM - TAU_CUPOM_MOVIMENTACAO
 
 NFEPRO - TAIUD_NFEPRO_MOVIMENTACAO
 
 NFPRO - TAIUD_NFPRO_MOVIMENTACAO, TAIU_NFPRO_MOVIMENTACAO_PDCAO, TD_NFPRO_MOVIMENTACAO_PDCAO
 
 NOTAE - TAU_NOTAE_MOVIMENTACAO
 
 NOTAS - TAU_NOTAS_MOVIMENTACAO, TAU_NOTAS_MOVIMENTACAO_PDCAO
 
 PDCAO - TAI_PDCAO_MOVIMENTACAO, TAU_PDCAO_MOVIMENTACAO, TD_PDCAO_MOVIMENTACAO
 
 PDPRD - TAIUD_PDPRD_MOVIMENTACAO, TAIUD_PDPRD_PRESEP_MOVIMENTACAO
 
 PEDID - TAU_PEDID_MOVIMENTACAO
 
 PEDFO - TAU_PEDFO_ENTCONF_MOVIMENTACAO, TAU_PEDFO_MOVIMENTACAO
 
 PFPRO - TAIUD_PFPRO_MOVIMENTACAO
 
 REQPRO - TAIUD_REQPRO_MOVIMENTACAO, TAIUD_REQP_PRESEP_MOVIMENTACAO
 
 TREMPPRO - TAIUD_TREMPPRO_MOVIMENTACAO
 
  
Campo ORIGEM da tabela MOVIMENTACAO:
+
 
Origem Descrição Coluna do PREMP Procedure  
+
==== '''Tabelas que possuem as triggers do Novo Estoque''' ====
PS Previsão de Saída PREPRVSAIDA LANCAPRVSAIDA
+
----
PE Previsão de Entrada
+
 
PREPRVENTRADA LANCAPRVENTRADA
+
*CPPRD - TAIUD_CPPRD_MOVIMENTACAO
EC Entrada Confirmada PREQTDENT LANCAENTRADACONF
+
*CUPOM - TAU_CUPOM_MOVIMENTACAO
NS Nota de Saída PREESTOQUE LANCAESTSAIDA
+
*NFEPRO - TAIUD_NFEPRO_MOVIMENTACAO
NE Nota de Entrada PREESTOQUE LANCAESTENTRADA
+
*NFPRO - TAIUD_NFPRO_MOVIMENTACAO, TAIU_NFPRO_MOVIMENTACAO_PDCAO, TD_NFPRO_MOVIMENTACAO_PDCAO
RQ Requisição de Materiais PREESTOQUE LANCAESTREQUI
+
*NOTAE - TAU_NOTAE_MOVIMENTACAO
EP Entrada da Produção PREESTOQUE LANCAESTPDCAO
+
*NOTAS - TAU_NOTAS_MOVIMENTACAO, TAU_NOTAS_MOVIMENTACAO_PDCAO
PP Previsão de Produto PREPRVPDC LANCAPRVPDCAO
+
*PDCAO - TAI_PDCAO_MOVIMENTACAO, TAU_PDCAO_MOVIMENTACAO, TD_PDCAO_MOVIMENTACAO
SPP Estoque Separado do Pedido PRESEP LANCAESTSEPARADOPEDIDO
+
*PDPRD - TAIUD_PDPRD_MOVIMENTACAO, TAIUD_PDPRD_PRESEP_MOVIMENTACAO
SPR Estoque Separado da Requisição PRESEP LANCAESTSEPARADOREQUI
+
*PEDID - TAU_PEDID_MOVIMENTACAO
TE Transferência entre Empresas PREESTOQUE LANCATRANSFEMP
+
*PEDFO - TAU_PEDFO_ENTCONF_MOVIMENTACAO, TAU_PEDFO_MOVIMENTACAO
PB Pedido de Clientes Baixado PREEST LANCAESTSAIDAP
+
*PFPRO - TAIUD_PFPRO_MOVIMENTACAO
EB Pedido de Fornecedores Baixados PREEST LANCAESTENTRADAP
+
*REQPRO - TAIUD_REQPRO_MOVIMENTACAO, TAIUD_REQP_PRESEP_MOVIMENTACAO
 +
*TREMPPRO - TAIUD_TREMPPRO_MOVIMENTACAO
 +
*OS - TAU_OS_MOVIMENTACAO
 +
*OSPRD - TAIUD_OSPRD_MOVIMENTACAO
 +
 
 +
==== '''Campo ORIGEM''' ====
 +
----
 +
 
 +
{| border=1 width="60%"
 +
!Origem
 +
!Descrição
 +
!Coluna do PREMP
 +
!Procedure  
 +
|-
 +
|PS
 +
|Previsão de Saída
 +
|PREPRVSAIDA
 +
|LANCAPRVSAIDA
 +
|-
 +
|PE
 +
|Previsão de Entrada  
 +
|PREPRVENTRADA
 +
|LANCAPRVENTRADA
 +
|-
 +
|EC
 +
|Entrada Confirmada
 +
|PREQTDENT
 +
|LANCAENTRADACONF
 +
|-
 +
|NS
 +
|Nota de Saída
 +
|PREESTOQUE
 +
|LANCAESTSAIDA
 +
|-
 +
|NE
 +
|Nota de Entrada
 +
|PREESTOQUE
 +
|LANCAESTENTRADA
 +
|-
 +
|RQ
 +
|Requisição de Materiais
 +
|PREESTOQUE
 +
|LANCAESTREQUI
 +
|-
 +
|EP
 +
|Entrada da Produção
 +
|PREESTOQUE
 +
|LANCAESTPDCAO
 +
|-
 +
|PP
 +
|Previsão de Produto
 +
|PREPRVPDC
 +
|LANCAPRVPDCAO
 +
|-
 +
|SPP
 +
|Estoque Separado do Pedido
 +
|PRESEP
 +
|LANCAESTSEPARADOPEDIDO
 +
|-
 +
|SPR
 +
|Estoque Separado da Requisição
 +
|PRESEP
 +
|LANCAESTSEPARADOREQUI
 +
|-
 +
|TE
 +
|Transferência entre Empresas
 +
|PREESTOQUE
 +
|LANCATRANSFEMP
 +
|-
 +
|PB
 +
|Pedido de Clientes Baixado
 +
|PREEST
 +
|LANCAESTSAIDAP
 +
|-
 +
|EB
 +
|Pedido de Fornecedores Baixados
 +
|PREEST
 +
|LANCAESTENTRADAP
 +
|}
 +
 
  
 
De acordo com a tabela acima, ao entrar um lançamento na tabela MOVIMENTACAO com a origem “PS”, o trigger TAI_MOVIMENTACAO irá realizar um UPDATE na tabela “PREVISAO_SAIDA”, atualizando o campo “PREPRVSAIDA”.
 
De acordo com a tabela acima, ao entrar um lançamento na tabela MOVIMENTACAO com a origem “PS”, o trigger TAI_MOVIMENTACAO irá realizar um UPDATE na tabela “PREVISAO_SAIDA”, atualizando o campo “PREPRVSAIDA”.
Caso o TIPO do lançamento for “C” (Crédito), a trigger irá fazer um crédito no valor da coluna. Caso o TIPO do lançamento for “D” (Débito), a trigger irá fazer um débito no valor da coluna.
+
 
 +
Caso o TIPO do lançamento for “C” (Crédito), a trigger irá fazer um crédito no valor da coluna.  
 +
Caso o TIPO do lançamento for “D” (Débito), a trigger irá fazer um débito no valor da coluna.
 +
 
 
Essa regra vale para todos os tipos de lançamentos listados na tabela acima.
 
Essa regra vale para todos os tipos de lançamentos listados na tabela acima.
PREMP VIEW
+
 
 +
 
 +
==== '''Tabela PREMP VIEW''' ====
 +
----
 +
 
 
Foi necessário também alterar a forma que a VIEW PREMP funciona. Para todos os campos de Previsões e Estoque, foram criadas novas tabelas que irão armazenar o valor de estoque ou previsão de cada produto.
 
Foi necessário também alterar a forma que a VIEW PREMP funciona. Para todos os campos de Previsões e Estoque, foram criadas novas tabelas que irão armazenar o valor de estoque ou previsão de cada produto.
Origem Tabela Coluna
+
 
Previsão de Saída PREVISAO_SAIDA PREPRVSAIDA
+
 
Previsão de Entrada PREVISAO_ENTRADA PREPRVENTRADA
+
{| border=1 width="60%"
Entrada Confirmada ENTR_CONFIRMADA PREQTDENT
+
!Origem
Nota de Saída ESTOQUE PREESTOQ,  
+
!Tabela
PREESTCONSIG, PREESTCONSIGCLI,  
+
!Coluna
PREESTBENEFCLIEN,
+
|-
PREESTBENEFFON
+
|Previsão de Saída
Pedido de Clientes Baixado ESTOQUE PREEST
+
|PREVISAO_SAIDA
Nota de Entrada ESTOQUE PREESTOQ,  
+
|PREPRVSAIDA
PREESTCONSIG, PREESTCONSIGCLI,  
+
|-
PREESTBENEFCLIEN,
+
|Previsão de Entrada
PREESTBENEFFON
+
|PREVISAO_ENTRADA
Pedido de Fornecedor Baixado ESTOQUE PREEST
+
|PREPRVENTRADA
Requisição de Materiais ESTOQUE PREESTOQ
+
|-
Previsão de Produção PREVISAO_PDC PREPRVPDC
+
|Entrada Confirmada
Entrada da Produção ESTOQUE PREESTOQ
+
|ENTR_CONFIRMADA
Transferência entre Empresas ESTOQUE PREESTOQ
+
|PREQTDENT
 +
|-
 +
|Nota de Saída
 +
|ESTOQUE
 +
|PREESTOQ, PREESTCONSIG, PREESTCONSIGCLI, PREESTBENEFCLIEN, PREESTBENEFFON
 +
|-
 +
|Pedido de Clientes Baixado
 +
|ESTOQUE
 +
|PREEST
 +
|-
 +
|Nota de Entrada
 +
|ESTOQUE
 +
|PREESTOQ, PREESTCONSIG, PREESTCONSIGCLI, PREESTBENEFCLIEN, PREESTBENEFFON
 +
|-
 +
|Pedido de Fornecedor Baixado
 +
|ESTOQUE
 +
|PREEST
 +
|-
 +
|Requisição de Materiais
 +
|ESTOQUE
 +
|PREESTOQ
 +
|-
 +
|Previsão de Produção
 +
|PREVISAO_PDC
 +
|PREPRVPDC
 +
|-
 +
|Entrada da Produção
 +
|ESTOQUE
 +
|PREESTOQ
 +
|-
 +
|Transferência entre Empresas
 +
|ESTOQUE
 +
|PREESTOQ
 +
|}
 +
 
  
 
Para esses campos da tabela acima, ao invés da VIEW PREMP olhar os campos da tabela PREMP_CAMPOS ou PREMP_INTERNA, a VIEW passará a olhar o valor dessas novas tabelas.
 
Para esses campos da tabela acima, ao invés da VIEW PREMP olhar os campos da tabela PREMP_CAMPOS ou PREMP_INTERNA, a VIEW passará a olhar o valor dessas novas tabelas.
 +
 
Obs.: Ao realizar um UPDATE no PREMP para algum desses campos, não irá acontecer nada mais, pois foi removida da trigger TAU_PREMP a codificação que fazia UPDATE nas tabelas PREMP_CAMPOS e PREMP_INTERNA para esses campos. Ou seja, caso algum usuário faça um UPDATE na tabela PREMP atualizando o campo “PREESTOQUE”, o valor do registro não será atualizado. Só é possível atualizar os valores fazendo o UPDATE diretamente nas tabelas listadas acima.  
 
Obs.: Ao realizar um UPDATE no PREMP para algum desses campos, não irá acontecer nada mais, pois foi removida da trigger TAU_PREMP a codificação que fazia UPDATE nas tabelas PREMP_CAMPOS e PREMP_INTERNA para esses campos. Ou seja, caso algum usuário faça um UPDATE na tabela PREMP atualizando o campo “PREESTOQUE”, o valor do registro não será atualizado. Só é possível atualizar os valores fazendo o UPDATE diretamente nas tabelas listadas acima.  
  
Campo FISTPNATOP da tabela MOVIMENTACAO
+
 
 +
==== '''Campo FISTPNATOP''' ====
 +
----
 +
 
 
Para lançamentos de origem “NE” (Nota de Entrada) e “NS” (Nota de Saída), o campo FISTPNATOP, também indica qual campo que deverá ser atualizado na tabela ESTOQUE. Isso acontece, pois os lançamentos de Consignado e Beneficiamento de Clientes e Fornecedores também são lançados na tabela MOVIMENTACAO como lançamentos de origem “NE” ou “NS”, porém os mesmo não devem atualizar a coluna PREESTOQ, e sim a coluna referente para cada tipo de lançamento.
 
Para lançamentos de origem “NE” (Nota de Entrada) e “NS” (Nota de Saída), o campo FISTPNATOP, também indica qual campo que deverá ser atualizado na tabela ESTOQUE. Isso acontece, pois os lançamentos de Consignado e Beneficiamento de Clientes e Fornecedores também são lançados na tabela MOVIMENTACAO como lançamentos de origem “NE” ou “NS”, porém os mesmo não devem atualizar a coluna PREESTOQ, e sim a coluna referente para cada tipo de lançamento.
Origem FISTPNATOP Descrição Campo da tabela ESTOQUE a ser atualizado
 
NS REC Remessa de Entrada de Consignado PREESTCONSIG
 
NS RC Remessa de Consignação PREESTCONSIGCLI
 
NS REB Remessa de Entrada de Beneficiamento PREESTBENEFCLIEN
 
NS RB Remessa de Beneficiamento PREESTBENEFFON
 
NE EC Entrada de Consignação PREESTCONSIG
 
NE RRC Remessa de Retorno de Consignação PREESTCONSIGCLI
 
NE EB Entrada de Beneficiamento PREESTBENEFCLIEN
 
NE RRB Remessa de Retorno de Beneficiamento PREESTBENEFFON
 
NS/NE Diferente das acima - PREESTOQ
 
  
Número de Lote
+
 
Toda vez que for inserido na tabela MOVIMENTACAO um registro que possui Número de Lote informado, o trigger TAI_MOVIMENTACAO é realiza um UPDATE na tabela PRLOTE atualizando a quantidade do lote informado com o saldo movimentado do produto (Crédito ou Débito).
+
{| border=1 width="60%"
Campo ORIGEM_LANCTO
+
!Origem
 +
!FISTPNATOP
 +
!Descrição
 +
!Campo da tabela ESTOQUE a ser atualizado
 +
|-
 +
|NS
 +
|REC
 +
|Remessa de Entrada de Consignado
 +
|PREESTCONSIG
 +
|-
 +
|NS
 +
|RC
 +
|Remessa de Consignação
 +
|PREESTCONSIGCLI
 +
|-
 +
|NS
 +
|REB
 +
|Remessa de Entrada de Beneficiamento
 +
|PREESTBENEFCLIEN
 +
|-
 +
|NS
 +
|RB
 +
|Remessa de Beneficiamento
 +
|PREESTBENEFFON
 +
|-
 +
|NE
 +
|EC
 +
|Entrada de Consignação
 +
|PREESTCONSIG
 +
|-
 +
|NE
 +
|RRC
 +
|Remessa de Retorno de Consignação
 +
|PREESTCONSIGCLI
 +
|-
 +
|NE
 +
|EB
 +
|Entrada de Beneficiamento
 +
|PREESTBENEFCLIEN
 +
|-
 +
|NE
 +
|RRB
 +
|Remessa de Retorno de Beneficiamento
 +
|PREESTBENEFFON
 +
|-
 +
|NS/NE
 +
|Diferente das acima
 +
|(sem descrição)
 +
|PREESTOQ
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
==== '''Campo LOTE''' ====
 +
----
 +
 
 +
Toda vez que for inserido na tabela MOVIMENTACAO um registro que possui Número de Lote informado, o trigger TAI_MOVIMENTACAO realiza um UPDATE na tabela PRLOTE atualizando a quantidade do lote informado com o saldo movimentado do produto (Crédito ou Débito).
 +
 
 +
 
 +
==== '''Campo ORIGEM_LANCTO''' ====
 +
----
 +
 
 
O campo ORIGEM_LANCTO, serve para identificar que rotina do sistema disparou determinado lançamento. Por exemplo, na inclusão de um Pedido de Clientes, o sistema irá preencher o campo ORIGEM_LANCTO com o valor “I”, de Inclusão.
 
O campo ORIGEM_LANCTO, serve para identificar que rotina do sistema disparou determinado lançamento. Por exemplo, na inclusão de um Pedido de Clientes, o sistema irá preencher o campo ORIGEM_LANCTO com o valor “I”, de Inclusão.
Origem Descrição
+
 
A Alteração do Registro
+
 
B Baixa de Pedido
+
{| border=1 width="60%"
C Cancelamento de Pedido/Nota/etc.
+
!Origem
D Notas Fiscais Digitadas
+
!Descrição
E Exclusão do Registro
+
|-
F Faturamento de Pedido
+
|A
I Inclusão do Registro
+
|Alteração do Registro
L Notas de Efeito Contábil
+
|-
O Notas Fiscais de Orçamentos
+
|B
S Lançamento interno de separação. Desconsidera nas Visões Gaveta/Venda
+
|Baixa de Pedido
X Lançamento interno. Desconsiderado na Visão Saldo para Venda
+
|-
 +
|C
 +
|Cancelamento de Pedido/Nota/etc.
 +
|-
 +
|D
 +
|Notas Fiscais Digitadas
 +
|-
 +
|E
 +
|Exclusão do Registro
 +
|-
 +
|F
 +
|Faturamento de Pedido
 +
|-
 +
|G
 +
|Lançamento/Notas de Ordem de Serviço
 +
|-
 +
|I
 +
|Inclusão do Registro
 +
|-
 +
|L
 +
|Notas de Efeito Contábil
 +
|-
 +
|O
 +
|Notas Fiscais de Orçamentos
 +
|-
 +
|S
 +
|Lançamento interno de separação. Desconsidera nas Visões Gaveta/Venda
 +
|-
 +
|X
 +
|Lançamento interno. Desconsiderado na Visão Saldo para Venda
 +
|}
 +
 
 +
 
 
Os lançamentos com ORIGEM_LANCTO do tipo “S” e “X” são de controle interno do sistema. Os mesmos existem quando são realizados estornos de colunas e esse lançamento não deveria ser considerado em determinada Visão de Estoque do SGO (Por exemplo, no faturamento de um pedido o sistema faz o estorno da Previsão de Saída e logo após isso faz a Saída do Estoque. Esse estorno e a Saída de Estoque têm o seu campo ORIGEM_LANCTO marcado como “X”, pois não deverão ser considerados na Visão de Estoque de Saldo de Venda). Os registros da tabela MOVIMENTACAO com ORIGEM_LANCTO do tipo “S” não são mostrados nas Visões de Estoque do tipo Gaveta e Saldo de Venda, enquanto os registros com ORIGEM_LANCTO do tipo “X” não são mostrados na Visão de Estoque de Saldo para Venda. Existe um tratamento interno dentro de todas as triggers para saber quando realizar o INSERT das movimentações com a origem correta, de acordo com os valores enviados pelo SGO.
 
Os lançamentos com ORIGEM_LANCTO do tipo “S” e “X” são de controle interno do sistema. Os mesmos existem quando são realizados estornos de colunas e esse lançamento não deveria ser considerado em determinada Visão de Estoque do SGO (Por exemplo, no faturamento de um pedido o sistema faz o estorno da Previsão de Saída e logo após isso faz a Saída do Estoque. Esse estorno e a Saída de Estoque têm o seu campo ORIGEM_LANCTO marcado como “X”, pois não deverão ser considerados na Visão de Estoque de Saldo de Venda). Os registros da tabela MOVIMENTACAO com ORIGEM_LANCTO do tipo “S” não são mostrados nas Visões de Estoque do tipo Gaveta e Saldo de Venda, enquanto os registros com ORIGEM_LANCTO do tipo “X” não são mostrados na Visão de Estoque de Saldo para Venda. Existe um tratamento interno dentro de todas as triggers para saber quando realizar o INSERT das movimentações com a origem correta, de acordo com os valores enviados pelo SGO.
Campo LC_ESTORNO
+
 
 +
==== '''Campo LC_ESTORNO''' ====
 +
----
 +
 
 
O campo LC_ESTORNO é utilizado para marcar quais lançamentos não deverão ser considerados na “Apuração do Custo Médio”. Por exemplo, ao realizar uma Nota de Entrada para o produto X, com quantidade 1.00 e depois alterar essa nota, trocando a quantidade para 2.00, dentro da procedure LANCAESTENTRADA é realizado um SELECT que irá encontrar o lançamento com quantidade 1.00 na tabela MOVIMENTACAO, e irá marcar o campo LC_ESTORNO do mesmo como “S”, pois apenas o novo lançamento com quantidade 2.00 é que deverá ser considerado na “Apuração do Custo Médio”.
 
O campo LC_ESTORNO é utilizado para marcar quais lançamentos não deverão ser considerados na “Apuração do Custo Médio”. Por exemplo, ao realizar uma Nota de Entrada para o produto X, com quantidade 1.00 e depois alterar essa nota, trocando a quantidade para 2.00, dentro da procedure LANCAESTENTRADA é realizado um SELECT que irá encontrar o lançamento com quantidade 1.00 na tabela MOVIMENTACAO, e irá marcar o campo LC_ESTORNO do mesmo como “S”, pois apenas o novo lançamento com quantidade 2.00 é que deverá ser considerado na “Apuração do Custo Médio”.
Procedure APURARSALDO
+
 
 +
 
 +
=== '''Procedure APURARSALDO''' ===
 +
----
 +
 
 
A procedure APURARSALDO é utilizada nos relatórios de estoque que apuram estoque retroativo e também no VerEstoque. Hoje dentro da implementação do SGO e no VerEstoque, o sistema continua chamando as procedures antigas (Para apurar a Previsão de Saída de um determinado produto, é executada a procedure APURAPRVSAIDA, por exemplo), porém essas procedures antigas foram alteradas para dentro delas chamar a procedure APURARCUSTO.
 
A procedure APURARSALDO é utilizada nos relatórios de estoque que apuram estoque retroativo e também no VerEstoque. Hoje dentro da implementação do SGO e no VerEstoque, o sistema continua chamando as procedures antigas (Para apurar a Previsão de Saída de um determinado produto, é executada a procedure APURAPRVSAIDA, por exemplo), porém essas procedures antigas foram alteradas para dentro delas chamar a procedure APURARCUSTO.
 +
 
Procedures antigas que chamam a procedure APURARSALDO:
 
Procedures antigas que chamam a procedure APURARSALDO:
APURAEST
+
*APURAEST
APURAESTBENEFCLI
+
*APURAESTBENEFCLI
APURAESTBENEFFON
+
*APURAESTBENEFFON
APURAESTCONSIG
+
*APURAESTCONSIG
APURAESTCONSIGCLI
+
*APURAESTCONSIGCLI
APURAESTOQUE
+
*APURAESTOQUE
APURAFISICO
+
*APURAFISICO
APURAPRVENTRA
+
*APURAPRVENTRA
APURAPRVSAIDA
+
*APURAPRVSAIDA
APURALSALDOEST
+
*APURALSALDOEST
APURASALDOESTCONSIG
+
*APURASALDOESTCONSIG
APURASALDOESTOQUE
+
*APURASALDOESTOQUE
APURASALDOFISICO
+
*APURASALDOFISICO
APURASALDOPRVPDC
+
*APURASALDOPRVPDC
PRVSAIDAPF
+
*PRVSAIDAPF
PRVSAIDAPD
+
*PRVSAIDAPD
 +
 
 +
 
 
Chamada da procedure:
 
Chamada da procedure:
EXECUTE PROCEDURE APURARSALDO(iEmpre, sEmpre, sProdu, dData, somaChave, sOrigem)
+
 
 +
''EXECUTE PROCEDURE APURARSALDO(iEmpre, sEmpre, sProdu, dData, somaChave, sOrigem)''
 +
 
 +
 
 
Descrição dos parâmetros
 
Descrição dos parâmetros
Nome Tipo Utilização
+
{| border=1 width="60%"
iEmpre SMALLINT Identifica o código da empresa que será apurado o estoque. Somente para telas que tenham apenas UM CAMPO para Empresa. Ex: VerEstoque
+
!Nome
 +
!Tipo
 +
!Utilização
 +
|-
 +
|iEmpre
 +
|SMALLINT
 +
|Identifica o código da empresa que será apurado o estoque. Somente para telas que tenham apenas UM CAMPO para Empresa. Ex: VerEstoque
 
sEmpre VARCHAR(500) Identifica o código das empresas que será realizada a apuração de Estoque. O valor deve ser passado entre “[ ]”.
 
sEmpre VARCHAR(500) Identifica o código das empresas que será realizada a apuração de Estoque. O valor deve ser passado entre “[ ]”.
 
Ex: [1] para somente a empresa 1;  [1][2] para empresas 1 e 2.  
 
Ex: [1] para somente a empresa 1;  [1][2] para empresas 1 e 2.  
 
Válido para telas que possuem a opção de escolher várias empresas para apurar o estoque. Ex: Listagem de Estoque, Inventário, etc.
 
Válido para telas que possuem a opção de escolher várias empresas para apurar o estoque. Ex: Listagem de Estoque, Inventário, etc.
sProdu CHAR(14) Código do Produto
+
|-
dData TIMESTAMP Data que será realizada a apuração do Saldo
+
|sProdu
somaChave VARCHAR(4) S – Se vai considerar a movimentação pelo produto chave
+
|CHAR(14)
N – Se irá apurar apenas a movimentação do item
+
|Código do Produto
sOrigem CHAR(4) Tipo de Saldo ou Coluna será apurado, preenchida de acordo com a tabela abaixo.
+
|-
 +
|dData
 +
|TIMESTAMP
 +
|Data que será realizada a apuração do Saldo
 +
|-
 +
|somaChave
 +
|VARCHAR(4)
 +
|S – Se vai considerar a movimentação pelo produto chave, N – Se irá apurar apenas a movimentação do item
 +
|-
 +
|sOrigem
 +
|CHAR(4)
 +
|Tipo de Saldo ou Coluna será apurado, preenchida de acordo com a tabela abaixo.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
Origens utilizadas na procedure
 +
{| border=1 width="60%"
 +
!Origem
 +
!Descrição
 +
!Observação
 +
|-
 +
|EQ
 +
|Estoque (Contábil)
 +
|Apuração das movimentações da coluna “PREESTOQUE”
 +
|-
 +
|EST
 +
|Estoque (Est)
 +
|Apuração das movimentações da coluna “PREEST”
 +
|-
 +
|PEC
 +
|Previsão de Entrada
 +
|Apuração das movimentações da Previsão de Entrada
 +
|-
 +
|PSC
 +
|Previsão de Saída
 +
|Apuração das movimentações da Previsão de Saída
 +
|-
 +
|EC
 +
|Entrada Confirmada
 +
|Apuração das movimentações de Entrada Confirmada
 +
|-
 +
|BC
 +
|Beneficiamento de Clientes
 +
|Apuração das movimentações de Estoque de Beneficiamento de Clientes
 +
|-
 +
|BF
 +
|Beneficiamento de Fornecedores
 +
|Apuração das movimentações de Estoque de Beneficiamento de Fornecedores
 +
|-
 +
|CC
 +
|Consignado de Clientes
 +
|Apuração das movimentações de Estoque de Consignado de Clientes
 +
|-
 +
|CF
 +
|Consignado de Fornecedores
 +
|Apuração das movimentações de Estoque de Consignado de Fornecedores
 +
|-
 +
|PP
 +
|Previsão de Produção
 +
|Apuração das movimentações de Previsão de Produção
 +
|-
 +
|SP
 +
|Separado
 +
|Apuração das movimentações do Separado
 +
|-
 +
|GV
 +
|Saldo de Gaveta
 +
|Apura o saldo de gaveta do Produto.  Cálculo realizado: (EQ + EST + EC + CC + CF) – (SP)
 +
|-
 +
|SC
 +
|Saldo Comercial
 +
|Apura o saldo comercial do Produto. Cálculo realizado: (EQ + EST + EC + CC + CF) – (PSC + PP)
 +
|}
  
Origens utilizadas na procedure:
 
Origem Descrição Observação
 
EQ Estoque (Contábil) Apuração das movimentações da coluna “PREESTOQUE”
 
EST Estoque (Est) Apuração das movimentações da coluna “PREEST”
 
PEC Previsão de Entrada Apuração das movimentações da Previsão de Entrada
 
PSC Previsão de Saída Apuração das movimentações da Previsão de Saída
 
EC Entrada Confirmada Apuração das movimentações de Entrada Confirmada
 
BC Beneficiamento de Clientes Apuração das movimentações de Estoque de Beneficiamento de Clientes
 
BF Beneficiamento de Fornecedores Apuração das movimentações de Estoque de Beneficiamento de Fornecedores
 
CC Consignado de Clientes Apuração das movimentações de Estoque de Consignado de Clientes
 
CF Consignado de Fornecedores Apuração das movimentações de Estoque de Consignado de Fornecedores
 
PP Previsão de Produção Apuração das movimentações de Previsão de Produção
 
SP Separado Apuração das movimentações do Separado
 
GV Saldo de Gaveta Apura o saldo de gaveta do Produto.  Cálculo realizado: (EQ + EST + EC + BC + BF + CC + CF) – (SP)
 
SC Saldo Comercial Apura o saldo comercial do Produto. Cálculo realizado: (EQ + EST + EC + BC + BF + CC + CF) – (PSC + PP)
 
  
 
Internamente, de acordo com a origem, a procedure APURARSALDO chama outras três procedures, de acordo com a origem passada:
 
Internamente, de acordo com a origem, a procedure APURARSALDO chama outras três procedures, de acordo com a origem passada:
Origem Procedure Observação
+
{| border=1 width="60%"
GV APURARSALDOGAVETA Internamente chama várias vezes a procedure APURARSALDOCAMPOS passando as origens necessárias para apurar o saldo de gaveta (EQ + EST + EC + BC + BF + CC + CF) – (SP).
+
!Origem
SC APURARSALDOCOMERCIAL Internamente chama várias vezes a procedure APURARSALDOCAMPOS passando as origens necessárias para apurar o saldo de gaveta (EQ + EST + EC + BC + BF + CC + CF) – (PSC + PP).
+
!Procedure
Outras Origens APURARSALDOCAMPOS Apura a movimentação de acordo com a origem passada (EQ, EST, PEC, PSC, EC, BC, BF, CC, CF, PP, SP).
+
!Observação
 +
|-
 +
|GV
 +
|APURARSALDOGAVETA
 +
|Internamente chama várias vezes a procedure APURARSALDOCAMPOS passando as origens necessárias para apurar o saldo de gaveta (EQ + EST + EC + CC + CF) – (SP).
 +
|-
 +
|SC
 +
|APURARSALDOCOMERCIAL
 +
|Internamente chama várias vezes a procedure APURARSALDOCAMPOS passando as origens necessárias para apurar o saldo de gaveta (EQ + EST + EC + CC + CF) – (PSC + PP).
 +
|-
 +
|Outras Origens
 +
|APURARSALDOCAMPOS
 +
|Apura a movimentação de acordo com a origem passada (EQ, EST, PEC, PSC, EC, BC, BF, CC, CF, PP, SP).
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== '''Procedures APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO e APURACUSTOMEDIO_OUTROS''' ===
 +
----
  
Procedures APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO e APURACUSTOMEDIO_OUTROS
 
 
Para a apuração do Custo Médio, foi realizada a criação de duas novas procedures. Essas procedures funcionam praticamente da mesma forma que as antigas, com a diferença que busca os valores a serem apurados na tabela MOVIMENTACAO, ao invés da tabela MOVTO. Para a apuração do custo, somente são considerados os lançamentos que estiverem com o campo “LC_ESTORNO” diferente de “S” (de acordo com o que foi explicado no exemplo do campo LC_ESTORNO). Assim como a procedure APURARSALDO, no SGO e aplicativos que usem a apuração do Custo Médio, foi mantida a chamada das procedures antigas, porém essas procedures antigas foram alteradas para dentro delas chamar a procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO ou a procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS.
 
Para a apuração do Custo Médio, foi realizada a criação de duas novas procedures. Essas procedures funcionam praticamente da mesma forma que as antigas, com a diferença que busca os valores a serem apurados na tabela MOVIMENTACAO, ao invés da tabela MOVTO. Para a apuração do custo, somente são considerados os lançamentos que estiverem com o campo “LC_ESTORNO” diferente de “S” (de acordo com o que foi explicado no exemplo do campo LC_ESTORNO). Assim como a procedure APURARSALDO, no SGO e aplicativos que usem a apuração do Custo Médio, foi mantida a chamada das procedures antigas, porém essas procedures antigas foram alteradas para dentro delas chamar a procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO ou a procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS.
 +
 
Procedures antigas que chamam a procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO:
 
Procedures antigas que chamam a procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO:
APURACUSTOMEDIO
+
*APURACUSTOMEDIO
APURACUSTOMEDIOEST
+
*APURACUSTOMEDIOEST
APURACUSTOMEDIOESTOQUE
+
*APURACUSTOMEDIOESTOQUE
 +
 
 +
 
 
Procedures antigas que chamam a procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS:
 
Procedures antigas que chamam a procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS:
APURACUSTOMEDIOESTBENEFCLI
+
*APURACUSTOMEDIOESTBENEFCLI
APURACUSTOMEDIOESTBENEFFON
+
*APURACUSTOMEDIOESTBENEFFON
APURACUSTOMEDIOESTCONSIG
+
*APURACUSTOMEDIOESTCONSIG
APURACUSTOMEDIOESTCONSIGCLI
+
*APURACUSTOMEDIOESTCONSIGCLI
 +
 
 +
 
 
A diferença entre as duas procedures, é que a procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS possui um parâmetro a mais (sFisTpNatOp), para saber de quais tipos de Natureza de Operação deve ser apurado o Custo. Utilizada para as movimentações de Beneficiamento e Consignação.
 
A diferença entre as duas procedures, é que a procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS possui um parâmetro a mais (sFisTpNatOp), para saber de quais tipos de Natureza de Operação deve ser apurado o Custo. Utilizada para as movimentações de Beneficiamento e Consignação.
 +
  
 
Chamada da procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO:
 
Chamada da procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO:
EXECUTE PROCEDURE APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO (sEmpre, nEmpreCusto, sProdu, dData, somaChave, sOrigens)
+
 
 +
''EXECUTE PROCEDURE APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO (sEmpre, nEmpreCusto, sProdu, dData, somaChave, sOrigens)''
 +
 
 +
 
 
Descrição dos parâmetros da procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO
 
Descrição dos parâmetros da procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO
Nome Tipo Utilização
+
{| border=1 width="60%"
sEmpre CHAR(500) Identifica o código das empresas que será realizada a apuração de Estoque. O valor deve ser passado entre “[ ]”.
+
!Nome
 +
!Tipo
 +
!Utilização
 +
|-
 +
|sEmpre
 +
|CHAR(500)
 +
|Identifica o código das empresas que será realizada a apuração de Estoque. O valor deve ser passado entre “[ ]”.
 
Ex: [1] para somente a empresa 1;  [1][2] para empresas 1 e 2.  
 
Ex: [1] para somente a empresa 1;  [1][2] para empresas 1 e 2.  
nEmpreCusto SMALLINT Empresa em que será buscado o Custo do Produto
+
|-
sProdu CHAR(14) Código do Produto
+
|nEmpreCusto
dData TIMESTAMP Data que será realizada a apuração do Custo Médio
+
|SMALLINT
somaChave CHAR(1) S – Se vai considerar a movimentação pelo produto chave
+
|Empresa em que será buscado o Custo do Produto
N – Se irá apurar apenas a movimentação do item
+
|-
sOrigens CHAR(500) Origens que será realizada a Apuração do Custo Médio
+
|sProdu
 +
|CHAR(14)
 +
|Código do Produto
 +
|-
 +
|dData
 +
|TIMESTAMP
 +
|Data que será realizada a apuração do Custo Médio
 +
|-
 +
|somaChave
 +
|CHAR(1)
 +
|S – Se vai considerar a movimentação pelo produto chave, N – Se irá apurar apenas a movimentação do item
 +
|-
 +
|sOrigens
 +
|CHAR(500)
 +
|Origens que será realizada a Apuração do Custo Médio
 +
|}
 +
 
  
 
Origens utilizadas na procedure:
 
Origens utilizadas na procedure:
Origens Descrição Observação
+
{| border=1 width="60%"
[NS][NE][RQ][TE][PB][EB] Estoque Físico Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Pedidos Baixados, Requisições e Transferências entre Empresas.
+
!Origens
[PB][EB] Estoque (Est) Apura o Custo Médio considerando movimentações de Pedidos Baixados
+
!Descrição
[NS][NE][RQ][TE] Estoque (Contábil) Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Requisições e Transferências entre Empresas.
+
!Observação
 +
|-
 +
|[NS][NE][RQ][TE][PB][EB]
 +
|Estoque Físico
 +
|Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Pedidos Baixados, Requisições e Transferências entre Empresas.
 +
|-
 +
|[PB][EB]
 +
|Estoque (Est)
 +
|Apura o Custo Médio considerando movimentações de Pedidos Baixados
 +
|-
 +
|[NS][NE][RQ][TE]
 +
|Estoque (Contábil)
 +
|Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Requisições e Transferências entre Empresas.
 +
|}
  
 
Chamada da procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS:
 
Chamada da procedure APURACUSTOMEDIO_OUTROS:
EXECUTE PROCEDURE APURACUSTOMEDIO_OUTROS (sEmpre, nEmpreCusto, sProdu, dData, somaChave, sOrigens, sFisTpNatOp)
+
 
 +
''EXECUTE PROCEDURE APURACUSTOMEDIO_OUTROS (sEmpre, nEmpreCusto, sProdu, dData, somaChave, sOrigens, sFisTpNatOp)''
 +
 
 +
 
 
Descrição dos parâmetros da procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO
 
Descrição dos parâmetros da procedure APURACUSTOMEDIO_ESTOQUE_NOVO
Nome Tipo Utilização
+
{| border=1 width="60%"
sEmpre CHAR(500) Identifica o código das empresas que será realizada a apuração de Estoque. O valor deve ser passado entre “[ ]”.
+
!Nome
 +
!Tipo
 +
!Utilização
 +
|-
 +
|sEmpre
 +
|CHAR(500)
 +
|Identifica o código das empresas que será realizada a apuração de Estoque. O valor deve ser passado entre “[ ]”.
 
Ex: [1] para somente a empresa 1;  [1][2] para empresas 1 e 2.  
 
Ex: [1] para somente a empresa 1;  [1][2] para empresas 1 e 2.  
nEmpreCusto SMALLINT Empresa em que será buscado o Custo do Produto
+
|-
sProdu CHAR(14) Código do Produto
+
|nEmpreCusto
dData TIMESTAMP Data que será realizada a apuração do Custo Médio
+
|SMALLINT
somaChave CHAR(1) S – Se vai considerar a movimentação pelo produto chave
+
|Empresa em que será buscado o Custo do Produto
N – Se irá apurar apenas a movimentação do item
+
|-
sOrigens CHAR(500) Origens que será realizada a Apuração do Custo Médio
+
|sProdu
sFisTpNatOp CHAR(500)
+
|CHAR(14)
 +
|Código do Produto
 +
|-
 +
|dData
 +
|TIMESTAMP
 +
|Data que será realizada a apuração do Custo Médio
 +
|-
 +
|somaChave
 +
|CHAR(1)
 +
|S – Se vai considerar a movimentação pelo produto chave, N – Se irá apurar apenas a movimentação do item
 +
|-
 +
|sOrigens
 +
|CHAR(500)
 +
|Origens que será realizada a Apuração do Custo Médio
 +
|-
 +
|sFisTpNatOp
 +
|CHAR(500)
 +
|Tipos da Natureza de Operação que serão consideradas para a Apuração do Custo Médio
 +
|}
 +
 
  
 
Origens utilizadas na procedure:
 
Origens utilizadas na procedure:
Origens Descrição Observação
+
{| border=1 width="60%"
[NS][NE][RQ][TE][PB][EB] Estoque Físico Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Pedidos Baixados, Requisições e Transferências entre Empresas.
+
!Origens
[PB][EB] Estoque (Est) Apura o Custo Médio considerando movimentações de Pedidos Baixados
+
!Descrição
[NS][NE][RQ][TE] Estoque (Contábil) Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Requisições e Transferências entre Empresas.
+
!Observação
 +
|-
 +
|[NS][NE][RQ][TE][PB][EB]
 +
|Estoque Físico
 +
|Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Pedidos Baixados, Requisições e Transferências entre Empresas.
 +
|-
 +
|[PB][EB]
 +
|Estoque (Est)
 +
|Apura o Custo Médio considerando movimentações de Pedidos Baixados
 +
|-
 +
|[NS][NE][RQ][TE]
 +
|Estoque (Contábil)
 +
|Apura o Custo Médio considerando movimentações de Notas Fiscais, Requisições e Transferências entre Empresas.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== '''Integração Contábil MOVIMENTACAOCTB''' ===
 +
----
  
Integração Contábil MOVIMENTACAOCTB
 
 
A integração contábil que antes era feita na tabela MOVCTB, agora está sendo feita na tabela MOVIMENTACAOCTB. Na inserção do Novo Estoque, existe um INSERT que copia todos os valores da tabela MOVCTB e insere na tabela MOVIMENTACAOCTB, fazendo a referência com os lançamentos da tabela MOVIMENTACAO. A integração continua procedendo da mesma forma, quando existirem lançamentos de Requisição ou de Produção, o SGO irá fazer a integração contábil desses registros na tabela MOVIMENTACAOCTB.
 
A integração contábil que antes era feita na tabela MOVCTB, agora está sendo feita na tabela MOVIMENTACAOCTB. Na inserção do Novo Estoque, existe um INSERT que copia todos os valores da tabela MOVCTB e insere na tabela MOVIMENTACAOCTB, fazendo a referência com os lançamentos da tabela MOVIMENTACAO. A integração continua procedendo da mesma forma, quando existirem lançamentos de Requisição ou de Produção, o SGO irá fazer a integração contábil desses registros na tabela MOVIMENTACAOCTB.
 +
 +
=== ''' Mais Informações ''' ===
 +
 +
Para informações mais detalhadas veja o doc desse manual:
 +
 +
\\xenon\pub\suporte\Regras dos Sistemas\Manual Técnico Novo Estoque.docx

Edição atual tal como às 09h31min de 17 de outubro de 2012